- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
不能用,退回给对方重新开具发票或者申请红字发票后再重新开具蓝字发票。
2019-06-26 14:41:40
你好,实际你属于供货方,按正常供销处理就可!向A销售开票。向c采购取得发票!
2021-10-05 18:34:56
一、可以抵扣的进项税是:13000%2B500*9%=13000%2B45=13045元。
二、需要缴纳的消费税是:100000*30%=30000元。
2020-11-04 16:42:50
你好,是国税代开的税号
2017-09-25 16:14:49
四月份取得的增值税专用发票的进项不能抵扣,三月的增值税
2020-03-10 22:08:33
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