老师 公司自己卖使用过的车子,是我们员工通过瓜 问
您好,这个员工要转钱到公账上面 答
小规模纳税人不开票收入以后转为专票开票收入,那 问
同学,你好 现在是不开票收入,先按季度不满30万申报 答
老师招标服务费可以开发票吗?怎么写分录 问
可以开发票的,计入其他业务收入 答
员工工作时间受伤,他在医院门诊缴费的门诊收费统 问
员工工作时间受伤,门诊收费统一票据可入账。未缴工伤保险时,发生费用借 “管理费用等 - 福利费”,贷 “应付职工薪酬 - 职工福利费”,同时借 “应付职工薪酬 - 职工福利费”,贷 “银行存款 / 库存现金”,有赔偿或补助时再做相应冲减;已缴工伤保险时,企业垫付借 “其他应收款 - 工伤医疗费”,贷 “银行存款 / 库存现金”,收到赔付借 “银行存款”,贷 “其他应收款 - 工伤医疗费”,未全额赔付,企业承担部分借 “管理费用 - 福利费等”,贷 “其他应收款 - 工伤医疗费” 答
老师,小微企业1%的税率,每月开票额低于10万免税吗? 问
如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 答
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请问去年的应收账款多记了一笔,现怎么做分录调回?分录是:借:应收账款2661 贷:主营业务收入2661
答: 你好,与应收账款对应的多记的科目或少记的科目是?
老师请问一下就是我19年写了一笔分录。 借应收账款。 贷主营业务收入。 现在21年我想把这笔分录改为借应收账款 贷其他应付款。 现在要怎么做?
答: 借以前年度损益调整贷其他应付款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年的多做了一笔收入,借:其他应收款 32252.2,贷:主营业务收入30426.6 应交增值税-销项 1825.6,现在像将这笔收入和应收账款冲回,请问会计分录要这么处理?
答: 你好,借;主营业务收入30426.6 应交增值税-销项 1825.6 贷;其他应收款 做这个冲销分就是了
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滕my 追问
2019-06-27 11:10
邹老师 解答
2019-06-27 11:11