邹老师,您好!麻烦请教下,退回工资的会计分录怎么写。原先计提的该怎么处理。我之前做的分录是计提 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬 100 发放时:借:应付职工薪酬100 贷:银行100 现在退回了50 我的分录是借:管理费用-50 贷:应付职工薪酬-50 借:银行存款50贷应付职工薪酬50 这样做对吗
杨庭婷
于2019-06-27 12:08 发布 1694次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02
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是的,就是这个差别的
2021-05-11 08:37:19
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准则规定的,需要通过应付职工薪酬,只有和职工相关都需要通过这个科目
2019-06-18 10:14:29
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工会经费分录:
计提:借管理费用200元,贷应付职工薪酬-工会经费200元。
支付:借应付职工薪酬200元,贷银行存款200元。
退还:借银行存款200元,贷管理费用200元(红字)。
完成以上记账后,工会经费的流动处理结束,应付职工薪酬-工会经费和银行存款的账户余额发生改变。
2023-03-14 19:56:56
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