- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-27 18:22
你好 你可以直接用应收账款来做就行 到时销售出去就挂应收账款借方 你买他的 就挂贷方 到时借贷方相互冲
相关问题讨论
你好 你可以直接用应收账款来做就行 到时销售出去就挂应收账款借方 你买他的 就挂贷方 到时借贷方相互冲
2019-06-27 18:22:45
同一客户或供应商才能合并
2023-06-26 14:45:05
你好 ,可以做这个调整分录
借;应付账款 贷;预付账款
这样预付账款就没有余额了
2018-08-31 11:51:29
应该是之前2个科目都用了,现在就冲掉一个留下一个就可以,对账方便点这样
2020-05-28 18:18:05
借:应付账款--A
贷:应收账款--A
2019-12-12 17:05:14
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