送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-28 11:30

你好,可以计入其他应付款

1554248271 追问

2019-06-28 11:31

这个分录要怎么做

紫藤老师 解答

2019-06-28 11:39

收到的时候
借  银行存款  贷 其他应付款

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相关问题讨论
你好,可以计入其他应付款
2019-06-28 11:30:29
发放临时用工人员工资,做分录:借:管理费用 -工资 贷:银行存款
2017-07-11 12:50:58
您好 这样账务处理发放工资正确的
2021-07-13 08:58:33
你好 发放只需要这样做分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 如果是包括计提,那计提分录就是,借;制造费用等科目,管理费用,贷;应付职工薪酬
2019-12-15 11:47:08
你好,借营业外支出,贷应付职工薪酬--工资
2020-06-15 15:46:59
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