老师我们公司24年有一笔收入是高企收入,做账时做 问
可以反结转,到12月调整, 答
老师,年度所得税申报,去年开的发票今年用起来,要不 问
去年开的发票今年用起来,做为今年损益处理 答
做账是先做银行回单,还是先做发票 问
做账是先做银行回单 答
老师,减资前的注册资本是200万元,实缴了100万元,然 问
同学,你好 这80万 借:实收资本 贷:资本公积 答
请问公司税务和工商都已经注销了,医保和社保这些 问
您好,要的,要去注销的,我们这边注销社保,再注销税务和工商 答

您好:我们公司委托人力资源代缴社保,第三方以他们公司的名义帮我们缴纳了员工社保,我们每个月给他们支付社保款和服务费,,他们给我们开具社保费全额发票,这样我们公司如何做账务处理?
答: 你好,是缴纳社保的单位是人力资源公司吗
您好:我们公司委托人力资源代缴社保,第三方以他们公司的名义帮我们缴纳了员工社保,我们每个月给他们支付社保款和服务费,,他们给我们开具社保费全额发票,这样我们公司如何做账务处理?
答: 你好!直接计入你们的相关费用就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司委托第三方知识产权代理公司帮忙申请专利,支付对方代理服务费,也收到了对方开具的发票,但是专利证书还没收到,请问怎么进行账务处理比较合适?
答: 你好 如果专利还没有下来 你做账 借预付账款 进项税贷银行存款 到时下来做借无形资产贷预付账款

