老师你好,应付5万,我多打了一个0,付成50万,但是对方收据给我开的也是5万,请问我要怎么做账呢,这个钱对方要下个星期一打回来,但是跨月了,请问怎么处理账务,我们是事业单位
青峰
于2019-06-29 11:01 发布 913次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-06-29 11:02
既然跨月了,多出的部分只能挂往来款,次月冲掉
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既然跨月了,多出的部分只能挂往来款,次月冲掉
2019-06-29 11:02:52
您好,您或者本月就做未达帐,下月一起入账
2019-06-28 21:41:56
职工的食堂补助是财政部门监制的事业单位的收据,企业可以正常做账
2020-04-14 14:47:32
您好,事业单位的收据是可以入帐税前扣除的
2019-09-07 10:41:39
您好,财政部门监制的统一收据是可以做账的。
2017-09-14 20:06:55
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