送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-30 09:27

你那个不含税金额就做费用和成本啊,你收到专票不是有不含税和税额么,税额抵扣增值税,不含税金额是做成本和费用 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税

眼睛大的黑米 追问

2019-06-30 09:38

谢谢老师,怎么有的会计说,进项专票抵扣了税款,就不能做成本费用记账了,搞的晕。您说的对,专票是价税分离的,价就是成本费用,税是抵扣的税款,是这样理解吧?

maize老师 解答

2019-06-30 09:41

对方的意思是这个税额你抵扣增值税,这个税额就不能抵扣费用和成本了,因为增值税是价外税

眼睛大的黑米 追问

2019-06-30 09:42

公司开出去的销项专票做账  借:应收账款   贷:业务收入   应交税费——应交增值税  吗?

maize老师 解答

2019-06-30 09:43

是的,你开出去是需要价税分离的

上传图片  
相关问题讨论
这里除了不包含老板的扣除费用,其他的工资、成本、费用等全部在里面
2019-07-07 17:53:42
同学您好,一般情况下可以 把平时不能取得发票的支出,通过个体工商户的名义提供配套服务给您公司开具发票,这个个体工商户最好生可以自己控制的,但是又和单位没有关系的人的名义注册
2021-04-10 06:59:06
直接费用化,即借记费用科目。
2019-10-13 11:39:31
所得税很高,成本不能税前扣除,多交税
2019-05-20 16:52:19
大部分就是工资费用、房租、办公费等
2018-09-14 14:10:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...