- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-30 20:39
你好
借支,借;其他应收款,贷;库存现金等科目 4000
月底用了3700,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费3700
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;其他应收款 3700
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月底用了3700,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费3700
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;其他应收款 3700
2019-06-30 20:39:41
您好,是完全可以的。
2020-08-03 22:33:19
你好,这两者信息是需要一致才是的
2018-06-19 15:56:37
你好,是什么原因造成的,不对的需要修改
2017-04-25 17:11:29
您好!一般情况下,记账凭证上面的日期是实际填写凭证日期。他们跟原始凭证上面的日期没有必然联系。
2016-12-16 12:21:45
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