送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-01 11:08

你好,可以通过长期待摊费用科目核算 
借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目

玛丽的自然卷世界 追问

2019-07-01 11:24

老师,对方开具了增值税专用发票,那我是按含税入账还是不含税入账。

邹老师 解答

2019-07-01 11:33

你好,如果你方是一般纳税人,是这样入账
借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
您好 可以计入管理费用-办公费
2019-11-29 14:46:03
你好,可以通过长期待摊费用科目核算 借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2019-07-01 11:08:08
计入在建工程,完工后再结转计入固定资产
2020-04-09 09:43:24
你好,可以计入管理费用
2019-07-02 09:04:05
这个不属于公司的费用,报销也是福利费支出。
2019-07-04 17:31:53
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