你好,老师。由于开票失误把税率来错了,在月底的时候才发现发票开错了就作废掉了,但客户那边已经认证了,客户那边在报税的时候怎么在报表上做进项税转出?
知了,明了
于2019-07-01 14:53 发布 1388次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-01 14:54
您好
申报的时候填附表二进项税额转出23栏
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您好
申报的时候填附表二进项税额转出23栏
2019-07-01 14:54:01
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之前认证了需要进项转出
2019-06-16 10:45:36
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是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出
2018-11-22 15:42:41
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发票要收回来的,然后在你的开票系统开红字发票信息表,审核通过以后打印出来让对方重新开具红字发票,再重新给你开正确的发票。
进项税额转出是在增值税申报表附表二里面体现的。做账就先按原来的发票入账,然后根据红字发票做红冲,再根据正确的发票入账。
2016-12-07 11:47:47
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你好!
开了红票了,就不要进项税额转出了!(红字,已经把错误冲掉了)
2018-06-11 12:09:07
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