送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-01 14:54

您好
申报的时候填附表二进项税额转出23栏

知了,明了 追问

2019-07-01 14:54

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-07-01 14:56

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

知了,明了 追问

2019-07-01 15:15

你好,老师。由于发票被当月作废了,但已认证,月初报税时在申报表做进项转出后需要准备什么资料到税务局解决这个问题的吗?

bamboo老师 解答

2019-07-01 15:19

一般不需要 不过如果税务协查到了 会打电话通知您送资料去 要准备的资料蛮多的 上个月才弄过的

知了,明了 追问

2019-07-01 15:28

是税务通知我开票方还是通知客户那边呢?金额不大就三百块的税额

bamboo老师 解答

2019-07-01 15:31

是税务通知的 哎 烦死 
要写说明什么原因作废 作废发票复印件 合同 进账单 凭证 发货凭证等复印件

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相关问题讨论
您好 申报的时候填附表二进项税额转出23栏
2019-07-01 14:54:01
之前认证了需要进项转出
2019-06-16 10:45:36
是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出
2018-11-22 15:42:41
发票要收回来的,然后在你的开票系统开红字发票信息表,审核通过以后打印出来让对方重新开具红字发票,再重新给你开正确的发票。 进项税额转出是在增值税申报表附表二里面体现的。做账就先按原来的发票入账,然后根据红字发票做红冲,再根据正确的发票入账。
2016-12-07 11:47:47
你好! 开了红票了,就不要进项税额转出了!(红字,已经把错误冲掉了)
2018-06-11 12:09:07
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