- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-01 17:18
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-07-01 17:18:43

营业外收入-加计扣除
2022-04-19 17:03:07

你好,正确做法是冲减管理费用
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:01:07

你好,那你就用营业外收入
2022-04-08 14:52:07

您好!是的,是要调增的
2022-03-02 11:53:31
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