送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-02 11:40

你好 老板垫付 报销的时候你才做账 之前你不要做账  借费用或者成本等贷其他应付款  报销借其他应付款贷银行存款

Lily 追问

2019-07-02 14:10

老师,不能不入账的,一个月的费用全部不入账怎么行呢?

meizi老师 解答

2019-07-02 14:13

你好你老板是要次月才报销吗  当时老板不报销 你无法确定成本费用金额的 最好是当月报销 你才入账的

Lily 追问

2019-07-02 14:20

老板有提前给单据给我了,只是当月的报销款下月初才转到他的私户上。

meizi老师 解答

2019-07-02 14:30

你好 那你就做成本费用 贷方挂其他应付款就行了 我以为是你没有单据无法做账的

Lily 追问

2019-07-02 14:39

老师,你好!账务上是挂其他应付款,但现金账怎样记呀,老板要在现金账里也要体现出来,没有报销我只能先做一笔分录借老板的钱来做备用金,现金账就记库存现金:
借:库存现金
   贷:其他应付款-老板
报销后:
借:其他应付款-老板
   贷:银行存款
老师,但每个月都这样做也不好吧?

meizi老师 解答

2019-07-02 14:51

你实际是现金支付出去了才可以体现在库存现金里面啊 没有报销体现不了的。你只有挂往来   要么你就做 老板先把钱给你公司 然后老板拿去支付报销或者公户来支出

Lily 追问

2019-07-02 14:58

老师,可以这样做吗?或者每个月先从公司专用私户转一笔钱给老板,月底报销多少就冲多少,多出来的持其他应收款,可以吗?我不知道这样做跟上面的每月借老板的钱挂其他应付款有什么区别,哪种方式比较好?感谢老师的耐心回复!

meizi老师 解答

2019-07-02 15:06

你好 也可以 相当于先支付一笔备用金给老板 到时来发票冲抵 其他应收款 这样也行    用这个备用金方式来操作的话要及时收取发票来做账成本费用就行

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你好 老板垫付 报销的时候你才做账 之前你不要做账 借费用或者成本等贷其他应付款 报销借其他应付款贷银行存款
2019-07-02 11:40:14
还款
2017-11-24 10:13:03
这个的话 就写还款的
2020-07-07 10:22:25
可以报销 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 没有发票的不能税前扣除
2019-08-26 09:48:25
您好 员工预借备用金走银行支付 拿发票来报销的时候冲减备用金 不在银行上反映
2019-08-27 11:52:07
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