- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-02 14:00
你好 不需要 你都没有收到不做账 借款的你挂其他应付款就行
相关问题讨论
你现在是站在谁的角度做分录?是吸收合并吗?
2019-09-19 10:17:39
你好
之前会计分录实收资本做借款330万这样做调整,借;其他应付款,贷;实收资本
这个月公司同比减资从1000万减到100万这样做分录,借;实收资本,贷;银行存款
2019-12-31 22:24:03
你好 不需要 你都没有收到不做账 借款的你挂其他应付款就行
2019-07-02 14:00:57
你好,借;短期借款或长期借款,贷;银行存款
2019-11-13 11:45:37
原来是记资本公积 是记错了 是这样情况吗
2022-03-19 08:51:52
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