我司向乙方购入材料12500元,乙方于2019.5.5开具发票金额16051给我司,对方多开了3551元金额给我司,而我接手的账务上乙方预付账款期末余额为-28818,我该怎么调整呢?
泪珠~~~
于2019-07-02 14:54 发布 708次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-02 14:59
这个证明你们欠对方这些钱,没错呀,让他再给你这些钱的货,你把钱付了就可以了
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这个证明你们欠对方这些钱,没错呀,让他再给你这些钱的货,你把钱付了就可以了
2019-07-02 14:59:27
0.2做营业外支出
2019-01-14 12:35:05
另外的30%你还是放到预付账款呐。收到发票的部分就从那个预付账款转到你对应的那个库存商品相关的科目。
2022-01-07 22:42:23
你好多开的,后面还有业务吗?
2022-05-31 10:37:43
您好,同学,应按照实际付款金额入账,多余的进项税额要做转出处理。
2019-04-20 17:18:35
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泪珠~~~ 追问
2019-07-02 15:39
朴老师 解答
2019-07-02 15:43