送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-02 17:25

你好!借应付账款 贷银行存款339.2  营业外收入0.8

一世安然 追问

2019-07-02 17:30

不是,是5月份已经支付过运费了,6月底收到的发票,当初是走的员工预支款,因为是提前预支的费用…

宋生老师 解答

2019-07-02 17:31

你好!你5月如何做的分录

一世安然 追问

2019-07-02 17:33

现在的情况是没有现金流入,走营业外收入了,我明白,那专票的进项税中0.8元的税需要转出么?

一世安然 追问

2019-07-02 17:39

借其他应收款339.2贷现金339.2

一世安然 追问

2019-07-02 17:48

没事了,我突然明白过来了,不好意思啊,谢谢您

宋生老师 解答

2019-07-03 14:01

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
你好!借应付账款 贷银行存款339.2 营业外收入0.8
2019-07-02 17:25:13
您好,分录,借:管理费用-运杂费,750,贷;现金或者银行存款,600,营业外收入等科目,150
2017-05-28 15:51:41
你好,借应付650贷主营业务收入应交税费,借应付贷银存
2018-12-18 10:34:08
你好 可以根据发票的做 差额放到营业外收入
2020-12-10 19:50:19
你好,是的,您的理解完全正确
2020-05-18 09:59:51
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