我们公司用的是用友T3,我发现2019年1月份有错账,我应该怎么反结账呢
刈草
于2019-07-02 17:47 发布 1064次浏览
- 送心意
木易杨老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
会计上有差错更正办法,不需要反结帐哦
2019-07-02 17:58:37
您好!操作上是没问题的。
2017-02-15 16:35:19
你点在2020年2月期间,进行反结账,就是一步一步的按月进行反结账。你试试
2020-04-11 18:01:45
您好,你能有启固定资产模块自动生成的凭证马,还是自己做的
2019-08-02 13:39:12
您好,您是固定资产模块里面生成的记帐凭证吗
2019-08-02 13:34:20
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