老师您好,我单位6月末收到招待用酒专票,税率开错但未发现,已勾选确认,请问6月份应如何申报?7月初如果填开红字信息表,应如何申报?
画只绵阳
于2019-07-02 20:32 发布 699次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-02 20:33
六月份做进项
七月份开了红字信息表进项转出
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六月份做进项
七月份开了红字信息表进项转出
2019-07-02 20:33:43

六月份借销售费用,进项贷银存
七月份开红字信息表然后进项转出
四月份收到发票认证,你这个招待费不能抵扣需要进项转出
2019-07-02 19:18:18

你现在先按错误16%申报填写13%蓝字,那个税额自己修改下,按你开票系统那个税额填写,
2019-07-03 18:01:36

你好,按照错误的税率进行申报
2019-07-08 17:25:12

直接红冲你的收入分录就可以的
2019-10-12 16:20:47
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