我们去年购买了固定资产2000元,有质量问题退回去给厂家了,重新换了台配置好点得,补了差价1000元,对方开发票回来是,直接固定资产 数量1 金额1000,这样开票,(正确应该是冲红之前的发票2000元,再重新开3000元的发票给我们,但是对方没有,直接开,固定资产 数量1 金额1000)这样开票不就没有体现是补差价款,等于我们账面上是有两台这个固定资产 这种情况该如何入账呢
阿童木
于2019-07-03 08:53 发布 818次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-07-03 08:55
你好,可以要求对方重开,如果不能重开就两张入一起
相关问题讨论
你好!将退回的固定资产转入在建工程,收到的发票计入在建工程然后在转出就可以了
2019-07-05 05:48:20
把发票退回去,让对方重新开具。
2019-07-03 10:30:11
你好,可以要求对方重开,如果不能重开就两张入一起
2019-07-03 08:55:30
你好; 去红冲固定资产分录和折旧分录。 然后按新开发票重新入账 ;
2022-05-31 11:17:05
是的,需要退回重开开具发票的。
2019-04-15 10:11:56
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阿童木 追问
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