- 送心意
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
2019-09-07 16:14
学员你好,
对于购买固定资产货到了发票没到的情况,发票暂时没有到,但资产立刻开始使用,可以暂时股价入账,并于下月计提折旧。
如果几个月后收到发票,(如果一开始暂估入账,但发票金额与暂估金额不一致),将原估价入账冲出,重新按发票入账(如你是一般纳税人并取得是专票,进项税可抵)。
其会计分录如下:
1、购买固定资产先付款了没收到发票的会计分录是:
借:预付账款
贷:银行存款
2、待固定资产的发票到时,会计分录是:
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税
贷:预付账款
购买固定资产货到了发票没到该怎么写分录?
不过,也有不少会计人士,选择这样做:
可以先暂估入库:
借 固定资产 (如果有进项税额,入账价值不包含进项税额)
贷 应付账款-暂估应付账款
得到发票来的时候再回冲,因为很多软件固定资产是独立的系统,所以冲固定资产比较麻烦,所以冲掉暂估应付账款即可:
借 应付账款-暂估应付账款
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款-XXX
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
学员你好,
对于购买固定资产货到了发票没到的情况,发票暂时没有到,但资产立刻开始使用,可以暂时股价入账,并于下月计提折旧。
如果几个月后收到发票,(如果一开始暂估入账,但发票金额与暂估金额不一致),将原估价入账冲出,重新按发票入账(如你是一般纳税人并取得是专票,进项税可抵)。
其会计分录如下:
1、购买固定资产先付款了没收到发票的会计分录是:
借:预付账款
贷:银行存款
2、待固定资产的发票到时,会计分录是:
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税
贷:预付账款
购买固定资产货到了发票没到该怎么写分录?
不过,也有不少会计人士,选择这样做:
可以先暂估入库:
借 固定资产 (如果有进项税额,入账价值不包含进项税额)
贷 应付账款-暂估应付账款
得到发票来的时候再回冲,因为很多软件固定资产是独立的系统,所以冲固定资产比较麻烦,所以冲掉暂估应付账款即可:
借 应付账款-暂估应付账款
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款-XXX
2019-09-07 16:14:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:固定资产 贷:应付账款--暂估应付款
2018-06-28 17:21:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,可以冲红暂估凭证,如果金额一致的,简单操作就把发票附在原凭证后面
2018-09-27 08:57:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以在一月份按你发票入账
2019-01-04 09:50:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
赶紧要发票来就可以了
2019-04-04 15:21:05
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