- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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收到发票的时候,可以计入长期待摊费用,借长期待摊费用,贷银行存款,然后分月计入管理费用,进行分摊。
2019-07-03 10:43:42
借:待摊费用贷:银行存款,每月借:管理费用-福利费贷:待摊费用
2017-09-19 10:20:36
同学,你好
借:管理费用-租赁费10000
贷:银行存款10000
2022-01-05 11:07:54
你好,5月份做账的时候,分摊日期写成5.14-5.31
2020-07-06 15:37:57
借:固定资产 350
未确认融资费用
贷:长期应付款
银行存款
收到发票时
借 长期应付款
贷 银行存款
借:财务费用
贷:未确认融资费用
2019-06-11 21:48:49
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