送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-03 13:29

您好
请问上个月计提的时候怎么写的分录

honey 追问

2019-07-03 13:34

借:管理费用职工薪酬1800   贷:应付职工薪酬1800,实际多计提200同时发放时也多发了这200块,这个月员工把这300块退到公司账户了

bamboo老师 解答

2019-07-03 13:35

请问到底是200还是300呀

honey 追问

2019-07-03 13:36

200

bamboo老师 解答

2019-07-03 13:37

借:管理费用——职工薪酬 -200
贷:应付职工薪酬 -200
借:银行存款 200  借方蓝字
借:应付职工薪酬 -200 借方红字

honey 追问

2019-07-03 13:39

老师厉害了,谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-03 13:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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