老师 请问别人委托我方加工砂石成品砂石,我方又委托别人加工成品砂石,没有运输费,原材料什么的。月底支付加工费怎么做账呢?同一个场地加工。加工费以客户过磅拉走数据结算,这个怎么做账呢?
学徒
于2019-07-03 15:30 发布 609次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
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您好,您给别人收加工费,应该是开具加工费发票,借银行存款贷主营业务收入-应交税费-应交增值税,然后您还需要给别人加工费,这是您的成本,您需要让别人给您开加工费发票,借主营业务成本进项税额贷应付账款(这是应付未付的),以后实际支付的是时候,借应付账款贷银行存款
2019-07-03 15:35:14
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你就通过一个应收和应付款来进行,你反正就是有一个手续费
2019-07-03 17:08:15
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您好,您给别人收加工费,应该是开具加工费发票,借银行存款贷主营业务收入-应交税费-应交增值税,然后您还需要给别人加工费,这是您的成本,您需要让别人给您开加工费发票,借主营业务成本进项税额贷应付账款(这是应付未付的),以后实际支付的是时候,借应付账款贷银行存款
2019-07-03 14:57:06
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你好是的,是这么做的。
2021-04-07 14:36:45
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外发加工的模具,加工费、运输费要算到模具的成本
2018-11-10 09:29:33
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