老师,我们上月买了管理软件,先走的预付款,对方开了收据,这个月款已付清,对方开了发票,我要转无形资产,这张发票是放在预付款那里做账还是放在转无形资产这里做账?
华
于2016-01-25 09:32 发布 845次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好!放到无形资产里就可以
2016-01-25 09:34:18

需要发票回来,才能进行摊销,当月新增的无形资产,当月开妈摊销处理
2017-08-21 15:44:06

先按合同总价做无形资产,摊销之后可以按发票调整无形资产账面价值。
2018-12-27 11:28:41

应该按照无形资产的合同价值入账(付款总金额) 然后摊销
2019-12-11 17:05:27

您好,这个的话可以先计入预付账款,后期统一做无形资产
2024-06-27 09:49:08
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