老师您好,我们公司是一般纳税人,有销售简易计税的产品,已经备案。6月份开了17万的发票,那我账务处理是这样可以吗? 开票: 借:应收账款 17万 贷:主营业务收入 16.5万 应交税费-简易计税0.5万 计提税金附加: 借:税金及附加 600 应交税费-应交城建税 350 应交税费-应交教育150 应交税费-应交地方教育 100
蚂蚁
于2019-07-03 15:55 发布 653次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-03 15:57
你好!这个分录是没错的,金额错没有错,我就不确定了。
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是的,收入也要结转到本年利润
2019-01-11 21:53:01
你好!这个分录是没错的,金额错没有错,我就不确定了。
2019-07-03 15:57:13
是这样的!祝您生活愉快
2019-07-03 16:23:43
您编制的分录正确。
2017-08-06 11:40:05
你好,附加税是根据实际交纳的增值税为计税依据,你这个月交了多少增值税然后乘以这个附加税率就可以了。
2016-11-09 10:39:48
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蚂蚁 追问
2019-07-03 16:02
宋生老师 解答
2019-07-03 16:11