送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-03 16:34

借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。

surprise 追问

2019-07-03 16:37

不要过度科目――应付职工薪酬可以吗?

玲老师 解答

2019-07-03 16:49

不可以的 这就是支付给职工的 准则 规定就是这样做的

surprise 追问

2019-07-03 16:52

因为我们企业是单位办的,然后又承包出去了,由承包人经营工作人员是承包人的。单位只收管理费,然后只用管理费给自己的人(自己的人没有参与企业公司经营也没有经领工资)发点福利,这种情况怎么记账?

玲老师 解答

2019-07-03 16:56

是单位职工吧 职工发福利就是上面的分录

surprise 追问

2019-07-03 17:03

老师,不管什么情况只要给职工发都要记要来款嘛?

玲老师 解答

2019-07-03 17:08

是的,规定是为职工支付的福利费就并入工资核算。

玲老师 解答

2019-07-03 17:08

需要通过应付职工薪酬这个科目过渡一下。

surprise 追问

2019-07-03 17:19

老师,但是我们单位职工没有参与经营不用发工资,因为是单位自己办的企业,只是享受点福利而已。

玲老师 解答

2019-07-03 17:31

那你单位职工不发工资都白干吗,还是说你发这个福利顶工资了。

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