送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-03 16:36

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存现金

L 追问

2019-07-03 16:53

计提的时候怎么计提呢

meizi老师 解答

2019-07-03 17:04

你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬  这个就是计提 另一个是缴纳

L 追问

2019-07-03 17:14

能和工资一起计提吗

meizi老师 解答

2019-07-03 17:20

你好 分开计提的 是福利费和工资的 交纳个税的时候并入工资缴纳个税就行

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相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存现金
2019-07-03 16:36:04
您好,做原来相反的会计分录 借:应付福利费 红字 贷:现金 红字
2019-02-27 10:41:04
您好同学 借:公积公益金 贷:应付福利费 实际发放时 借:应付福利费 贷:银行存款
2021-12-13 21:47:17
借管理费用等科目 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷库存现金
2016-12-10 20:30:39
内帐还是外账???
2016-06-07 10:15:03
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