请问,比如我6月一张海关进口增值税需要抵扣,但是,6月未在税务系统上传,在7月报税期上传进口增值税,发现所属期已经为7月了,应该怎么补救,一定要在6月抵扣
陆
于2019-07-03 17:04 发布 732次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-07-03 18:07
同学,您好。没办法补救了,同学
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同学,您好。没办法补救了,同学
2019-07-03 18:07:18
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你好,可以是去税局扫描认证或勾选认证平台勾选认证
或者在电子申报系统录入发票信息,生成认证文件,上传国税认证
认证之后就可以作为进项税额抵扣销项税额的
2019-07-23 13:46:36
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认证那就做待抵扣进项税额,你可以抵扣的时候转进项税额下面去
2019-06-10 08:57:33
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已抵扣的增值税进项不要做进项转出
2019-04-28 10:05:04
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海关进口增值税的抵扣期限.
2017-06-26 11:27:48
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2019-07-03 18:07