老师,我想咨询下,我公司有销售商品和提供技术服务,然后我公司售出商品开出17%的票比如是含税1700元,然后也会开出6%的技术服务费的票含税600元,在我算税负的时候,我应该咋个统计呢,用不用把6%的算进去做税负呢,能否具体写下算法
WUU
于2016-01-25 10:42 发布 875次浏览
- 送心意
王利老师
职称: 中级会计师
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
税负这样算(1700/1.17*.17+600/1.06*.06)/(1700+600)
2016-01-25 10:43:57
你好可以的,可以暂估。
2022-03-16 11:15:09
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
借销售费用服务费,贷银行
2020-07-13 09:05:07
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