@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

老师好,我6月开专票一张5万,13税率开成了16税率,7月已开红字专票5万16税率,也重新专票5万13税率。请问我这个月应如何申报税,谢谢
答: 你现在先按错误16%申报填写13%蓝字,那个税额自己修改下,按你开票系统那个税额填写,
普票税率开错,申报报表时已按照正确税率申报,这种情况还需要开红字吗?
答: 你好 需要的 你需要红冲发票的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师把红字发票的金额。,减下来后。,申报增值税,显示比对不起,申报不成功7月开了红字专用发票,申报7月的增值税,减了红字金额,申报不了呢
答: 你好 你如果是正数金额 小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的








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