老师好,我6月开专票一张5万,13税率开成了16税率,7月已开红字专票5万16税率,也重新专票5万13税率。请问我这个月应如何申报税,谢谢
寒冷的羊
于2019-07-03 17:57 发布 744次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你现在先按错误16%申报填写13%蓝字,那个税额自己修改下,按你开票系统那个税额填写,
2019-07-03 18:01:36

你好 需要的 你需要红冲发票的
2020-01-13 12:08:09

你好 你如果是正数金额 小于负数的开票金额。 那么负数就报不了 。 我们这边负数需要去税务局大厅报 才行的
2021-08-09 13:59:08

你好,确认一部分无票收入是当月的销售收入成为零就可以了。第一类增值税申报是不允许出现负数的。
2020-05-11 20:58:19

你好,按照错误的税率进行申报
2019-07-08 17:25:12
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