送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-04 07:55

你好,应收如果收不回来计提减值,应付如果付不出去转营业外收入。

彩色的雪碧 追问

2019-07-04 07:57

怎么做凭证?计提坏账准备,太多了40多万

彩色的雪碧 追问

2019-07-04 07:58

营业外收入什么时候做可以?有没有税务风险

月月老师 解答

2019-07-04 08:02

你好,可以提供确实无法收回的依据吗。

月月老师 解答

2019-07-04 08:02

你好,转营业外收入需要缴纳所得税的。

彩色的雪碧 追问

2019-07-04 08:04

提供不了

月月老师 解答

2019-07-04 11:22

你好,三年以上就可以结转了。

彩色的雪碧 追问

2019-07-04 12:21

分录怎么做

月月老师 解答

2019-07-04 13:33

你好
借:其他应付款
贷:营业外收入
借:资产减值损失
贷:坏账准备
借:坏账准备
贷:应收账款

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相关问题讨论
你好,应收如果收不回来计提减值,应付如果付不出去转营业外收入。
2019-07-04 07:55:27
您好,这个账务处理是没啥区别的哈
2022-04-30 16:11:13
您好,专项应付款不是有专项用途吗,怎么可以用于对外投资呢
2019-10-16 23:24:12
你好,借:固定资产等科目,贷:银行存款 
2021-04-19 19:22:17
我单位动迁,政府给予土地房屋补偿2900万,作为专项应付款入账,搬迁及固定资产清理抵销专项应付款400万,乘余专项应付款用于购置土地,建厂房,这一部分专项应付款应如何作会计处理。
2015-11-09 15:53:26
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