老师您好,我方作为购买方,退商品给供应商(商品前期已收发票已抵扣),商品成本价1000元,销售方开具红字发票商品价800元,怎么做完整分录?
多米
于2019-07-04 09:35 发布 728次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-04 09:35
您好
请问您购买时候分录怎么写的
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借,库存商品 1000 贷,应交税费160,应付账款1160
2019-07-04 09:46:12
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你好 不可以的 要重新申请
2019-11-15 11:08:03
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协商一致可以开具红字发票,未入账的可以将发票退回
2019-08-26 13:57:27
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提供退货单让对方开红字就可以了
2019-05-22 08:43:43
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你好,当时开发票的时候怎么开的?是分开的还是合并到一块儿?
2023-07-18 17:43:36
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