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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借销售费用运费 进项税额 贷应付账款
2019-07-16 14:44:16
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您好
请问是购进货物还是销售货物的运费发票
2019-07-04 11:46:18
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可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
2019-11-19 16:07:16
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您好
请问您收到发票的时候怎么写的分录
2019-10-26 21:35:48
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您好!借管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷现金等
然后借管理费用福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-30 14:57:36
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