送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-04 15:22

你好!你如果只想调正数,可以把成本费用调低点

追问

2019-07-04 15:32

好的,谢谢老师,我调整了计提的应付职工薪酬

宋生老师 解答

2019-07-04 15:35

你好!呃,你可以调管理费用之类的。工资也可以,只是相当于做错了。

追问

2019-07-04 15:37

老师,如果调整管理费用的话已经付的那和银行流水对不上,是不是有风险

宋生老师 解答

2019-07-04 15:39

你好!你调工资,不是跟申报的不同?

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相关问题讨论
你好!你如果只想调正数,可以把成本费用调低点
2019-07-04 15:22:10
您好,这样可以的。只要11月按160万元交税了就行。
2017-12-02 15:47:29
你开发票和收到预收款增值税纳税义务时间发生了,所以有销项税额,收入是需要权责发生制做的,还没有开始用呢所以账上做的不是主营业务收入,你后面提供给对方使用期间的时候做收入,
2020-07-18 09:49:09
您好,确认收入的同时可以不确认销项税。
2017-05-26 00:00:03
您好,分录是,借;应收账款,贷:工程结算,应交税费-应交增值税-销项。
2017-03-26 12:40:11
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