老师,我们半年报出来利润是负数,现在老板想让我调整为正数,我们有100万预收款还未确认收入,请问我是否可以在没有开票的情况下确认收入,还有如果我确认了收入销项税是不是需要预估,预估的部分销项税这个月要交税吗?
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于2019-07-04 14:44 发布 1595次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-04 15:22
你好!你如果只想调正数,可以把成本费用调低点
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你好!你如果只想调正数,可以把成本费用调低点
2019-07-04 15:22:10
您好,这样可以的。只要11月按160万元交税了就行。
2017-12-02 15:47:29
你开发票和收到预收款增值税纳税义务时间发生了,所以有销项税额,收入是需要权责发生制做的,还没有开始用呢所以账上做的不是主营业务收入,你后面提供给对方使用期间的时候做收入,
2020-07-18 09:49:09
您好,确认收入的同时可以不确认销项税。
2017-05-26 00:00:03
您好,分录是,借;应收账款,贷:工程结算,应交税费-应交增值税-销项。
2017-03-26 12:40:11
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