送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-07-04 15:03

你好 你做一笔分录 借 其他应付款 17.5万 贷 其他应收款 17.5万

화이팅! 追问

2019-07-04 15:04

这个没有原始凭证咋办?

화이팅! 追问

2019-07-04 15:04

摘要咋写?

答疑苏老师 解答

2019-07-04 15:08

你好 这个就写某某客户的其他应收和其他应付对冲就可以了

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相关问题讨论
你好 你做一笔分录 借 其他应付款 17.5万 贷 其他应收款 17.5万
2019-07-04 15:03:05
你好,同一家公司建议挂一个往来科目,比如只挂其他应付款或其他应收款
2020-07-07 11:42:00
你好 年末的话其他应收款 股东或者员工借款的 需要还回来 不然户涉及个税。 其他应付款的话 有利息的借款。需要做账 支出利息的。
2020-01-09 19:31:55
应收应付对应主营业务,已经销售没回款的,计入应收账,已经采购没付款的,计入应付账款。 预收预付是还没做业务先收到钱或者先付出钱去的时候用。 与主营业务无关的收付款,计入往来的都用其他应收或者其他应付。
2020-06-14 23:10:06
您好!没有做账,只是报了税?
2020-03-10 15:59:08
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