送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-04 15:23

你好 那这样的情况就计入工资表里面缴个税把  因为你报销没发票也无法税前扣除的

开放的高跟鞋 追问

2019-07-04 15:27

老师,那我们公司有人出差往返是被人搭回来,也只报了4天出差补助200元,这个怎么做账呢?

meizi老师 解答

2019-07-04 15:38

你好 计入工资表里面写出差补助  然后和工资一起做分录就行  就不用单独做出差补助了 因为你没发票的

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相关问题讨论
你好 那这样的情况就计入工资表里面缴个税把 因为你报销没发票也无法税前扣除的
2019-07-04 15:23:47
运货费用无发票不能计入成本,直接计入管理费用——其他,到时在企业所得税税前按无票的费用调增处理。
2020-03-22 08:57:14
没有发票,到时候查账的时候,全都调增交税
2020-06-23 11:34:16
你直接选择确定就可以了,你这里。
2021-08-07 20:25:22
你好 计入劳务费 汇算调整
2019-08-22 16:52:03
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