前期员工付了73040的设备定金。后面又通过银行转了40万的设备款。对方开过来的发票只有467950.等于就是我中间还有5090的运费没有票据的。这个应该怎么做
答疑佘老师
于2019-07-04 15:25 发布 805次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-04 15:59
运费没有发票的记管理费用吧,别做固定资产,还不没有发票的你还得调增
借预付,管理费用贷其他应付款73040
借固定资产,进项,贷银存40万,其他应付款
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运费没有发票的记管理费用吧,别做固定资产,还不没有发票的你还得调增
借预付,管理费用贷其他应付款73040
借固定资产,进项,贷银存40万,其他应付款
2019-07-04 15:59:18

这个有进口缴款通知书吗
2022-06-14 09:20:52

你好,计入费用,汇算清缴调增。
2019-12-04 16:40:56

你好 可以等设备发票到了 一起做账
2019-08-29 14:24:17

你好 运费金额不大的话就计入管理费用去
2019-09-27 19:16:03
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郭老师 解答
2019-07-04 15:59
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