- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-04 17:14
计提工资时(不考虑社保)
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬/应付工资
发放工资时
借:应付职工薪酬/应付工资
贷:银行存款
收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票)
借:银行存款
贷:主营业务收入
销项
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贷:应付职工薪酬/应付工资
发放工资时
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借:银行存款
贷:主营业务收入
销项
2019-07-04 17:14:26

你好,如果是培训咨询顾问类的可以计入管理费用-咨询费或培训费
2017-12-14 10:28:25

你好 这个是拿来干嘛的 这个污泥
2019-07-04 14:47:32

你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44

同学,请问你们公司的业务和这个相关吗?还是非日常的修理
2020-07-12 23:31:23
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