送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-04 17:26

你好,嗯额,那是的 呢,成本是5月份的

화이팅! 追问

2019-07-04 17:30

那我做的账就不是当月的。那我这样做账就不对吧?

화이팅! 追问

2019-07-04 17:31

我们隔两天都会送货,到次月初才结款打发票这

王晶老师 解答

2019-07-04 17:34

如果是这样的话,那5月份先做无票收入,这样就好了

화이팅! 追问

2019-07-04 17:35

没有原始凭证怎么做账?

화이팅! 追问

2019-07-04 17:35

我们公司就一套账

화이팅! 追问

2019-07-04 17:35

那税务肯定不过

王晶老师 解答

2019-07-04 17:39

这样是可以的呢,做无票收入,允许的税务

화이팅! 追问

2019-07-04 17:40

无票收入怎么做?

王晶老师 解答

2019-07-04 17:41

和开票的一样,就是没有发票而已

화이팅! 追问

2019-07-04 17:44

就是本月先做一个本月收入记账凭证,到次月初把开的发票在放到本月收入里是不是?

화이팅! 追问

2019-07-04 17:46

因为客户要求必须在次月月初开票

王晶老师 解答

2019-07-04 17:58

嗯额,不是的呢,次月在红冲这一笔,在做一笔收入,附上发票的,这样就保证当月的收入入当月了

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相关问题讨论
如果成本数据齐全,就没有必要倒推
2016-05-19 16:53:45
您好 暂估的红冲按发票3000入账。
2021-12-01 17:12:51
你好,嗯额,那是的 呢,成本是5月份的
2019-07-04 17:26:45
你好,上期暂估怎么做的帐
2020-01-31 16:43:55
那就根据实际取得的三万多的发票,先红冲上月做的暂估分录对应的部分,然后按实际取得发票的金额,重新编制入账分录。
2019-06-06 14:29:04
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