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邓世芳
于2019-07-04 17:30 发布 1246次浏览
武老师
职称: 注册会计师
2019-07-04 17:36
你做个反向的分录就可以了,同学
邓世芳 追问
2019-07-04 17:40
问题是之前没有会计做账的呀!我只是从2019年1月初录入了期初数据,当时我从经手人那里得知有70万的应收账款,现在才知道只有698000,实际到账没70万,我该怎样做账呢
武老师 解答
2019-07-04 18:14
你就按说,冲销一别,然后在做现实的金额
2019-07-05 10:29
我之前并没有做分录,只是录入期初数据,这种情况怎么冲销呀?
2019-07-05 11:21
那你就现在补个分录
2019-07-05 15:04
但是,我的税都交了的,要是再确认收入和增值税,公司且不是要多交税吗?
2019-07-05 15:42
你就做出来你差额就可以
2019-07-05 15:48
???什么意思
2019-07-05 17:28
多出来的部分做分录就可以
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武老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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邓世芳 追问
2019-07-04 17:40
武老师 解答
2019-07-04 18:14
邓世芳 追问
2019-07-05 10:29
武老师 解答
2019-07-05 11:21
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2019-07-05 15:04
武老师 解答
2019-07-05 15:42
邓世芳 追问
2019-07-05 15:48
武老师 解答
2019-07-05 17:28