- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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借:应交税金-应交增值税减免税款,贷:营业外收入
2022-11-09 14:57:08
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你好 借管理费用-维护费 贷银行存款 抵减 借应交税费-应交增值税-减免税 借管理费用-维护费 负数
2019-07-05 09:34:08
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一、 借:应交税费——应交增值税(销项税额)221925.96
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)213562.59
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)8363.37
二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)8363.57
贷:应交税费——未交增值税8363.57
三、交税时
借:应交税费——未交增值税8363.57
贷:银行存款(或库存现金)8363.57
2018-11-07 19:24:01
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分录,借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款,备案或者认证后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用,负数。
2017-02-27 14:52:52
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71240-49736.36=21503.64
你把进项税额和销项税额都转入应交税费_未交增值税
2024-03-25 20:00:18
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