我司购买方已经抵扣的发票被红冲了,怎么做进项税额的转出?以保险费为例,哪种做法才是正确的? 1.借:管理费用(红字) 应交税费――进项税额(红字) 贷:应付账款(红字) 2.借:应付账款 贷:管理费用 应交税费――进项税额转出
K14623352518709
于2019-07-05 22:10 发布 3826次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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你好,是的,是正确的。
2021-08-15 14:17:45
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你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
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