送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-07-05 22:31

期末结账,就是当月的凭证全部处理完毕,并且当计提的费用计提了,当摊销的费用摊销了,银行存款与库存现金的余额也是对的,发生额入账正确了,最后结转本期损益至本年利润,审核凭证,过账,就是可以期末结账,出财务报表了,结账就是对一个月的凭证处理结束,出财务报表了

可爱多 追问

2019-07-05 22:40

每个月都要打印出财务报表吗?

江老师 解答

2019-07-05 22:41

每个月需要打印出财务报表,进行作为财务档案存档

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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