我们公司是18年建的账,现在有笔17年的货物退回了,当时建账时这批货的款已清过。现在他退了我没办法冲应收账款,我应该怎么做会计分录
浩瀚星辰
于2019-07-06 10:17 发布 848次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-06 10:19
那可以直接冲银行存款
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您好
借:信用减值损失 15000
贷:坏账准备 15000
借:信用减值损失 3000
贷:坏账准备 3000
借:坏账准备 20000
贷:应收账款 20000
550000*0.03=16500
16500%2B20000-18000=18500
借:信用减值损失 18500
贷:坏账准备 18500
借:银行存款 15000
贷:应收账款 15000
借:应收账款 15000
贷:坏账准备 15000
700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500
借:坏账准备 10500
贷:信用减值损失 10500
2022-03-16 22:26:37

你好,具体是针对哪一笔业务的,还是全部的?
2023-04-19 14:15:15

1、1月末,借:资产减值损失,10贷:坏账准备 10
2、2月末,借:资产减值损失,5贷:坏账准备 5
3月末,借:资产减值损失,3贷:坏账准备 3
4月末,借:资产减值损失,-1 贷:坏账准备 -1
5月末,借:资产减值损失,-2 贷:坏账准备 -2
6月10日,借:坏账准备,8,贷:应收账款8
6月末,借:资产减值损失,9 贷:坏账准备 9
7月20日,借:应收账款,8,贷:坏账准备8,
借:银行存款 8,贷:应收账款 8
2022-03-28 11:47:03

你好
借:应收账款 1000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
借:银行存款 950,贷:应收账款950
借:信用减值损失 50,贷:坏账准备 50
借:坏账准备 50,贷:应收账款 50
2021-11-09 10:42:21

你好,不用做分录,应收账款余额就填在期初余额里就可以了。
2021-09-12 16:01:15
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