送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-07-06 16:07

您好同学
借:管理费用
贷:其它应付款--某人(就是付钱这个人的)
这样就可以了。然后老板打款进来后再
借:其它应付款--某人
贷:银行存款 
这样就解决了。

高大的菠萝 追问

2019-07-06 16:09

但是银行跟现金都没有钱哦。

高大的菠萝 追问

2019-07-06 16:10

相当于是用公司以外的钱付的款

何江何老师 解答

2019-07-06 16:14

您好同学,建议您块先挂其它应付款上,这样处理比较好,等以后再冲回再说。这个没办法是老板处理的,他自己付了你就挂他名下当成是公司欠他的钱了。

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您好同学 借:管理费用 贷:其它应付款--某人(就是付钱这个人的) 这样就可以了。然后老板打款进来后再 借:其它应付款--某人 贷:银行存款 这样就解决了。
2019-07-06 16:07:07
你好,期初数也要录入的哦
2020-05-11 12:58:17
你好,公司主体资格没有变化,还应该是原来的账套!
2018-08-30 13:07:04
你好,是的,期初余额就是上年的期末余额
2019-01-22 16:24:59
你好,进行初始化数据录入进行录入,录完后试算平衡,结束初始化就可以了
2019-08-30 20:48:57
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