老师,我发现金蝶上应收账款余额对不上表上应收账款余额,例如,原3月收到预收款,借,银存,300,贷,预收300,在4月预收开票,没查到预收,直接计入应收科目,借,应收,300,贷主营业务收入,291,应交税金应交增值税9。然后5月发现,把帐做平,借,预收账款300,贷,应收帐款300,这样是不是错了,因为账上少许表上,要如何解决
缥缈的海燕
于2019-07-06 16:34 发布 1070次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!单看分录是没有错的,预收应收都平账了,是哪里的数对不上了?
2019-07-06 16:38:21
您好,对的。
2017-05-24 18:07:12
是的
2016-04-27 10:23:03
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2019-08-23 15:19:02
让开具发票计入成本,结转收入和成本啊
2017-03-15 14:51:21
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