老师,公司的股东是外国人,他是在国外,不在国内,现在 问
你好,借款或工资,只有这个 答
这是干嘛的?不是找加工厂吗? 问
晚上好,这个具体的场景能分享下么 答
老师,请问购买软件 最新政策费用摊销几年 问
按无形资产处理,则摊销10年 答
老师,我们分公司没有职工薪酬,只发了农民工工资,需 问
若按工资个税申报的,要交工会经费 答
你好,我企业是个人独资有限公司,想股权转让,是先分 问
先分红再转少交印花税 答
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老师,我发现金蝶上应收账款余额对不上表上应收账款余额,例如,原3月收到预收款,借,银存,300,贷,预收300,在4月预收开票,没查到预收,直接计入应收科目,借,应收,300,贷主营业务收入,291,应交税金应交增值税9。然后5月发现,把帐做平,借,预收账款300,贷,应收帐款300,这样是不是错了,因为账上少许表上,要如何解决
答: 你好!单看分录是没有错的,预收应收都平账了,是哪里的数对不上了?
1、3月银行收到货款借:银行存款。 贷:预收账款4月开发票借:预收账款。贷:主营业务收入 应交税费-增值税2、3月开发票给对方借:应收账款。 贷:主营业务收入。 增值税4月收到货款借:现金。 贷应收账款对吗?
答: 您好,对的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,如果9月份建筑公司收到预收款 借银行存款10300 贷预收账款10300,借 应交税费-待转销项税300贷应交税费-应交增值税(销项)300 收到预收款先要预缴税款,10月份做9月份章,10月份预缴怎么做账
答: 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
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