送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-07-07 10:05

你好,应该按实际数据处理

渡口 追问

2019-07-07 10:11

老师 这个盘点出来的数是加入期初数还是做盘盈处理?

小云老师 解答

2019-07-07 10:52

你好,做盘盈处理,直接加说不过去

渡口 追问

2019-07-07 11:50

其实不算盘盈
老师
是前期代账没入账
但又没有发票
老师

小云老师 解答

2019-07-07 12:06

我知道实际不是盘盈啊,但你直接做前期差错更麻烦,盘盈不用发票

渡口 追问

2019-07-07 12:09

谢谢老师
这样会有问题不?

小云老师 解答

2019-07-07 14:12

被查到就会,不查到就没有

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相关问题讨论
你好,应该按实际数据处理
2019-07-07 10:05:56
您好,您的意思是有一部分票据没有入账是吗,那您补入账就好了
2019-07-07 10:35:27
您好,分录,借:库存商品,贷:营业外收入-流动资产盘盈。
2017-08-07 21:05:30
你好同学 借:***库存商品 贷:待处理财产损益 借:待处理财产损益 贷:营业外收入 同学一般是这样的处理的
2020-11-26 16:07:10
借:库存商品贷:管理费用,冲减管理费用即可的了
2018-08-16 08:52:20
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