- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,您可以先红尘冲暂估,然后再按发票入账,再调整差额2000,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2019-07-07 14:28:36
您好,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2019-07-07 14:38:31
你好,发现之前有错误的月份冲销,现在发现就在现在做冲销分录
2019-01-03 16:06:24
您好
如果暂估结转成本金额正确 下月收到发票时可以不要冲销暂估结转成本 然后再重新结转
2019-09-18 14:07:57
你好,针对这个问题有什么疑问?
2019-02-18 11:22:16
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