送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-07-07 15:06

您好,收到发票,按发票金额做分录冲其他应收款,没用完的后续或者还回来,或者再使用发票冲。

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2019-07-07 15:07

借:管理费用  贷:其它应收款

王雁鸣老师 解答

2019-07-07 15:08

您好,是的,可以这样做分录的,发票符合哪个科目,就借方是哪个科目。

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2019-07-07 15:14

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-07-07 15:18

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,收到发票,按发票金额做分录冲其他应收款,没用完的后续或者还回来,或者再使用发票冲。
2019-07-07 15:06:39
同学,这个钱是转到法人的名下吗?
2021-12-12 18:55:01
内帐是可以的,外帐的话,就要借 库存现金 贷 银行存款---公户
2015-03-22 16:20:01
借现金 贷银行存款。 如果你公司私户也在银行存款下核算,借银行存款-私户 贷银行存款-公户
2017-05-13 17:28:52
如果用现金工资的话,可以直接提现。 借:库存现金 贷:银行存款 不用其他应收款--备用金
2018-02-23 09:08:48
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