6月我已经给客户开了增值税专用发票了,但是合同里有一部分进项票我还没取得,7月份进项票才能开出来,我该怎么缴税?还有个问题就是不含税买的货物怎么把账做平
正直的小松鼠
于2019-07-08 11:22 发布 622次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
您好,这账可以视同销售处理,取得的进项可以抵扣。
2017-01-04 21:47:53
你好,如果已经出货了呢,那就暂估成本
2019-07-08 11:23:03
你好,进项税额是增值税专用发票注明的税额,是价款*增值税税率
那如果是销售时 同时取得运输公司运输装卸费收入350万呢?——如果是在销售同时提供运输取得运输装卸费收入,属于价外费用,是视为含税价
2020-03-22 09:42:27
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
您好
普票发票的销项税额也是按照票面税额算的 跟开具的专票一样
2019-04-29 20:16:10
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